| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 433141090 | Excursão SESC Gramado | 98.826,19 | 0,00 | 0,00 | 98.826,19 |
| 07.julho | 2020 | 433141090 | ANÁPOLIS - SESC Férias | 26.068,89 | 0,00 | 0,00 | 26.068,89 |
| 07.julho | 2020 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 28.919,00 | 0,00 | 768,00 | 29.687,00 |
| 07.julho | 2020 | 4331902 | OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES | 28.919,00 | 0,00 | 768,00 | 29.687,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190201 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CALDAS NOVAS | 3.158,00 | 0,00 | 48,00 | 3.206,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190202 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO | 3.814,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190203 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS | 1.731,00 | 0,00 | 96,00 | 1.827,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190204 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190205 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO | 3.266,00 | 0,00 | 96,00 | 3.362,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190206 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA | 2.846,00 | 0,00 | 432,00 | 3.278,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190207 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE | 3.166,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190208 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC | 6.964,00 | 0,00 | 96,00 | 7.060,00 |
| 07.julho | 2020 | 433190210 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 |
| 07.julho | 2020 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 8.724,37 | 0,17 | 2,19 | 8.726,39 |
| 07.julho | 2020 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 8.724,37 | 0,17 | 2,19 | 8.726,39 |
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